Москва, ул. Дербеневская, 11, офис 2 - 9
Контакты / Схема проезда
Понедельник – Пятница с 10:00 до 19:00

Налоговый аудит

Проанализируем ситуацию в индивидуальном порядке и дадим оценку и детальный план
по оптимизации

Бесплатная консультация

Сопровождение на всех этапах

Поддержка и консультации в течение года после проверки

Для бесплатной консультации по аудиту отправьте форму с сайта
или звоните 8 (495) 120‑50-37

Расим Назаров - руководитель налоговой практики

Управляющий партнер. Руководитель налоговой практики.

Кому стоит заказать проведение налогового аудита

Услуга актуальна для компаний, которые:

  • Хотят подготовиться к выездной налоговой проверке.
  • Хотят узнать, не переплачивают ли они налоги, есть ли варианты налоговой экономии.

Порядок работы:

Шаг 1. Изучение бизнеса компании

Прежде чем непосредственно приступить к налоговому аудиту, мы изучаем бизнес клиента: анализируем специфику деятельности, законодательное регулирование, контрагентов и бизнес-процессы. Это помогает выявить ошибки и сделать оценку.

Шаг 2. Анализ методологии ведения бухгалтерского и налогового учета

Проверяем содержание учетной политики (бухгалтерского учета) на предмет корректности информации, полноты отражения принципов учета, а также применения всех допустимых налоговых льгот и преференций, возможных для компании.

Шаг 3. Сверка данных бухгалтерского и налогового учета

Проводим сопоставление данных бухгалтерского учета, налогового учета и налоговых деклараций. Рассчитываем налоговую нагрузку и эффективную налоговую ставку для предприятий и компаний.

Шаг 4. Выборочная проверка существенных операций

Проверяем документы предприятий по наиболее существенным операциям, участвующим при расчете налогов:

  • Анализируем договоры с точки зрения налоговых рисков.
  • Проверяем первичные документы на предмет их достаточности и корректности оформления, а именно правильность заполнения.
  • Проверяем соблюдение должной осмотрительности при выборе поставщиков. Аудитор проверяет правильность работы.

Шаг 5. Проверка налоговых льгот 

Проверяем правомерность применения налоговых льгот, пониженных налоговых ставок, операций, не облагаемых налогами. Определяем иные льготы, которые компания могла бы применить.

Шаг 6. Трансфертное ценообразование и контролируемые иностранные компании 

Выявляем налоговые риски, связанные с применением законодательства о трансфертном ценообразовании и контролируемых иностранных компаниях.

Шаг 7. Формирование отчета с описанием налоговых рисков (резервов) и рекомендациями по их управлению

Формируем отчет по результатам аудита (включающий информацию о налоговых рисках и налоговых резервах) и составляем карту налоговых рисков с рекомендациями по их снижению.

 

Преимущества компании «Камертон-АК»

Специалисты нашей компании оказывают вид услуги финансовой проверки.

  • Формируем отчет по результатам аудита (включающий информацию о налоговых рисках и налоговых резервах) и составляем карту налоговых рисков с практическими рекомендациями по их снижению.
  • Мы заинтересованы в выявлении переплаты по налогам и налоговых льгот, которыми Вы ранее не пользовались.
  • Мы даем рекомендации по содержанию учетной политики с целью снижения налоговых рисков и применения налоговых льгот. 

Специалисты готовы ответить на все вопросы при изменении законодательства, провести расчет нагрузки по налогам, упорядочить систему исчисления, влияющую на прибыль предприятий, выявить факторы возможных нарушений учета и оказать услуги на высоком уровне, чтобы ваш бизнес приносил прибыль.

Что Вы получаете:

  • Снижение рисков при проведении налоговой проверке.
  • Экономию на налогах.

Сроки услуги:

от 3 недель.

 

Виды налогового аудита

1. Комплексный аудит - проверка, включающая в себя анализ всех показателей отчётности за год. Данная процедура позволяет найти ошибки и упущения, которые необходимо исправить. При комплексном аудите наши специалисты разрабатывают рекомендации индивидуально для каждой компании и в дальнейшем проводят налоговое планирование. Данную услугу часто используют для оптимизации затрат и определения скрытых резервов компании.

2. Тематический аудит — это проверка части налоговой отчётности за определённый период. Тематический аудит проводится для анализа определенных направлений. Главным преимуществом является выявление проблемных мест в короткие сроки. Данная вид аудита также проводится для оптимизации налогообложения.

3. Структурный аудит — это проверка для предприятий с разветвленной структурой. Предприятия могут заказать полный анализ отчётности по одному или нескольким филиалам. Структурный аудит помогает сбалансировать налоговую нагрузку и провести анализ систему налогообложения всей компании.

4. Экспресс-аудит - это масштабная проверка отчётности компании в кратчайшие сроки. Данная проверка включает в себя элементы комплексного и тематического аудита. Компании часто заказывают экспресс-аудит при слиянии, поглощении и в рамках других преобразований, когда необходимо оценить налоговые риски и последствия.

Команда специалистов

Закажите бесплатную первичную консультацию!

Популярные вопросы и ответы

1. Что должен получить заказчик после окончания аудита?

Отчет аудитора, аудиторское заключение и акт приёма-передачи аудиторских услуг.

2. Кто подлежит обязательному аудиту?

Согласно Федеральному закону N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" организации обязана проводить аудит, если соблюдается одно из условий:

  • Все публичные АО
  • Организации, у которых доход, полученный от ведения предпринимательской деятельности, определяемый в порядке, установленном налоговым законодательством, за 2021 год составляет более 800 млн руб. и/или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 составляет более 400 млн руб.
  • Организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам
  • Организации, которые являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй

Наши клиенты

Клиенты о нас

Получить консультацию


Наверх